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会计
采购业务内部控制建设问题探讨以HZ酒店为例
2024-10-14
3
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本文通过对HZ酒店集团采购环节的流程设计、内部控制设计的调研,发现了华住酒店集团目前在采购环节内部控制制度的设计上存在着信息不对称、采购行情不透明、经营状况反映不完全、人员
对企业成本管理相关问题分析以J自来水公司为例
2024-10-14
3
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J自来水公司在进行成本控制时只是对生产环节的电耗进行了控制,忽略了营销环节和输配环节的控制,在方法的运用上,公司现在仍用手动的记账方法,导致改进效率低下。
我国上市公司内部控制评价研究
2024-10-12
3
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建立完善的内控制度后,需要定期对,找出企业内部的存在的风险和问题,持续对企业内部的经营管理进行改进和完善。
中小企业应收账款的风险防范与管理研究
2024-10-12
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本文从应收账款的发生原因、影响、及其预防措施等方面进行分析,希望文本能给相关课题者带来一丝灵感或意见。
中小企业融资问题研究
2024-10-11
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本文主要从政府和市场等层面对中小企业的融资问题进行分析研究,但是在实际运作过程中,中小型企业融资还会面临多种问题和障碍。
互联网背景下企业内部审计面临的问题与对策研究
2024-10-11
3
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本文开始先介绍了互联网的发展和互联网背景下企业的发展,然后讲述在互联网背景下企业内部审计的概况。
人工智能发展对会计人员的挑战与机遇
2024-10-11
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人工智能发展并且被应用于会计行业对于财会领域来说是一种挑战,所以在这一次技术改革过程中,会计工作者或者是一些会计学生都需要以一种正确的态度对待这种变革。
河北水资源税改革对企业会计影响的研究
2024-10-10
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随着财税体制改革的不断推进,会计人员的工作难度与复杂程度也在 进一步上升。从全面“营改增”到全面推进资源税改革,从水资源税试行到环保 税试行,从扩大水资源税试点到提高个税起
营改增对交通运输企业会计核算的影响
2024-10-09
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本文根据铁路运输产业在营改增税收改革后会计核算方式的一系列变化,在回顾大量现有研究成果的基础上,结合“铁龙物流”案例,探讨了会计改革后对铁路运输企业带来的一些变化和影响。
国内会计师事务所兼并与整合对审计业务质量的影响分析
2024-10-08
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通过对审计业务质量多方面的理论分析,并结合中瑞岳华与国富浩华会计师事务所合并的案例,表明会计师事务所的兼并整合在一定程度上能提高审计业务质量。
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